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請(qǐng)問老師因銷售折讓退給購買方的增值稅,應(yīng)當(dāng)從退還當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減,請(qǐng)問老師銷售方開了專票,對(duì)于購買方來說就是進(jìn)項(xiàng)稅,如果退回,銷售方開出去的進(jìn)項(xiàng)稅票怎么處理

84785035| 提問時(shí)間:2022 07/10 19:24
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 對(duì)于購買方應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 07/10 19:28
84785035
2022 07/10 19:29
銷售方呢?比如銷售1萬元,折扣2000元,已經(jīng)開票1萬,銷售方紅沖2000元嗎?
立峰老師
2022 07/10 19:30
我們這邊要沖減收入的銷項(xiàng)稅的
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