問題已解決

老師,收到匯算清繳的所得稅退款,怎么寫分錄呀

84784986| 提問時間:2022 07/09 17:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:銀行存款 貸:未分配利潤
2022 07/09 17:19
84784986
2022 07/09 17:23
就這一個分錄??
文文老師
2022 07/09 17:33
是的,就這一個分錄。越簡單越好
84784986
2022 07/09 17:35
借:應交稅費-應交所得稅  貸:以前年度損益調整  借:銀行存款  貸:應交稅費-應交所得稅 借:以前年度損益調整???貸:利潤分配-未分配利潤 這樣寫對嘛? 但是我借方寫了應交稅費-應交所得稅,為什么是負數(shù)呀,而且貸方沒有以前年度損益調整這個科目
文文老師
2022 07/09 17:42
寫三個分錄,也是可以的。合并后其實就是老師的那個分錄
84784986
2022 07/09 17:45
哦,但是為什么我寫三個分錄,會出現(xiàn)我說的那個情況呢
文文老師
2022 07/09 17:52
第一個與第二分錄,一借一貸,余額為0
84784986
2022 07/09 17:54
我知道,但是為什么我借方做應交稅費--應交所得稅,他出來 的負數(shù),還是小企業(yè)會計準則是不是沒有以前年度損益調整這個科目呀
文文老師
2022 07/09 18:00
借方做應交稅費--應交所得稅 會出現(xiàn)負數(shù),因為應交稅費是負債類科目
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~