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問(wèn)題已解決
老師,21年11月我把員工購(gòu)買(mǎi)辦公用品墊付的分錄做成了:借:管理費(fèi)用 180 貸:其他應(yīng)收款180 今年7月份發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,在7月憑證直接添加一筆:借其他應(yīng)收款180,貸其他應(yīng)付款180 這樣對(duì)不對(duì)? 但是系統(tǒng)自動(dòng)生成21年11報(bào)表的時(shí)候,這筆其他應(yīng)付款的金額跑到應(yīng)付賬款里面,是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
資產(chǎn)負(fù)債表里變了對(duì)吧
2022 07/08 16:59
84784979
2022 07/08 16:59
對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表里,改的這筆金額,不應(yīng)該是在其他應(yīng)付款里面變動(dòng)嗎?怎么會(huì)變到應(yīng)付賬款里面?
樸老師
2022 07/08 17:03
同學(xué)你好這個(gè)是重分類(lèi)了
84784979
2022 07/08 17:04
什么意思?那我要怎么操作呢?
樸老師
2022 07/08 17:10
同學(xué)你好
這個(gè)不用管
正常的
84784979
2022 07/08 17:10
好的,謝謝老師
84784979
2022 07/08 17:11
那我導(dǎo)出報(bào)表后,要自動(dòng)改成其他應(yīng)付款嗎?
樸老師
2022 07/08 17:17
同學(xué)你好
這個(gè)不用的
84784979
2022 07/08 17:18
好的,洗滌液老師
84784979
2022 07/08 17:18
好的,謝謝老師
樸老師
2022 07/08 17:25
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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