問(wèn)題已解決

你好,老師公司未開(kāi)票收入怎么做會(huì)計(jì)分錄?已經(jīng)后來(lái)未開(kāi)票收入又開(kāi)發(fā)票了,這又怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/08 15:48
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 未票收入時(shí) 應(yīng)收賬款/銀行存款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13 開(kāi)票的時(shí)候 先沖銷未票 應(yīng)收賬款/銀行存款-113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-13 在重新做 應(yīng)收賬款/銀行存款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13
2022 07/08 15:54
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