問(wèn)題已解決
你好,老師公司未開(kāi)票收入怎么做會(huì)計(jì)分錄?已經(jīng)后來(lái)未開(kāi)票收入又開(kāi)發(fā)票了,這又怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
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速問(wèn)速答你好,
未票收入時(shí)
應(yīng)收賬款/銀行存款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13
開(kāi)票的時(shí)候
先沖銷未票
應(yīng)收賬款/銀行存款-113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-13
在重新做
應(yīng)收賬款/銀行存款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13
2022 07/08 15:54
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