問題已解決

老師,請問一下,有一個(gè)工程,未開票,先申報(bào)增值稅,是不是直接填未開票收入哪里,后面開票了,在未開票收入哪里填負(fù)數(shù)可以嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2021 11/30 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2021 11/30 15:21
84785021
2021 11/30 15:22
一般正常是怎么做呢?什么方法比較好
郭老師
2021 11/30 15:23
開票,和你確認(rèn)無票收入時(shí)間差的不長的話,直接按照開發(fā)票的多收入。
84785021
2021 11/30 15:24
不知道什么時(shí)候開票,但是現(xiàn)在要先確認(rèn)一筆收入
郭老師
2021 11/30 15:26
你們開發(fā)票是根據(jù)客戶的要求嗎?
84785021
2021 11/30 15:29
就是這筆款比較特殊,先確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅,后面在開票?,F(xiàn)在就是不太理解增值稅申報(bào)表這里要怎么處理比較好,應(yīng)為現(xiàn)在申報(bào)了后期是要開票沖掉的,這筆款
郭老師
2021 11/30 15:30
你好,那你按上面的來做就可以的,開了發(fā)票紅沖你的無票收入,然后再做開票收入的。
84785021
2021 11/30 15:34
就是在增值稅申報(bào)表里先按無票收入申報(bào),后期開票,再在申報(bào)表無票收入哪里填負(fù)數(shù),在開票這里填正數(shù),這樣可以嗎?能正常申報(bào)不,怕到時(shí)報(bào)不了
郭老師
2021 11/30 15:35
哦對的是的是這么做的。
84785021
2021 11/30 15:36
謝謝老師
郭老師
2021 11/30 15:37
不用客氣,工作愉快。
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