問題已解決

老師,想請教一下,小規(guī)模納稅人,二季度自開專票42萬,免稅普票6萬,那么增值稅報表應(yīng)該怎么填?普票金額是不是應(yīng)該填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”里?

84785010| 提問時間:2022 07/08 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,對的是的,是這么做的。
2022 07/08 14:57
84785010
2022 07/08 14:58
那應(yīng)該填寫的是普票價稅合計(jì)金額嗎?因?yàn)楸旧砭褪敲舛?/div>
郭老師
2022 07/08 15:00
你好,對的是的,是這么做的。
84785010
2022 07/08 15:19
那么增值稅主表第一欄應(yīng)征3%征收率的不含稅銷售額,是不是不用把免稅普票這部分的金額合計(jì)進(jìn)去?
郭老師
2022 07/08 15:25
你好,對的是的是這么做的,含稅不含稅的金額都是一樣的,不用換算,直接按照這些金額來就可以的。w
84785010
2022 07/08 15:27
免稅的普票我要不要加進(jìn)去呢‘’
郭老師
2022 07/08 15:29
你好在第12欄里面填寫就可以的,你要加到哪里去。
郭老師
2022 07/08 15:30
免稅普通發(fā)票不需要繳納增值稅的。
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