問題已解決
老師,我上月收到了以前年度的專用發(fā)票,以前預估的成本已經(jīng)結轉,按含稅預估的,現(xiàn)在有進項稅的差額要沖減,上月沖了主營業(yè)務成本并且已結轉。本月覺得不對,應該用以前年度損益,就想把主營業(yè)務成本科目換成以前年度損益調(diào)整,那上月已經(jīng)結轉到本年利潤的是不是也要沖回來???在本月從以前年度損益調(diào)整結轉到未分配利潤里!我說的您明白嗎?
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速問速答你好,本年的不用以前年度損益調(diào)整,直接用主營業(yè)務成本紅沖了就可以的。
2022 07/08 13:30
郭老師
2022 07/08 13:30
如果是跨年了,你修改匯算清繳的情況下,用以前年度損益調(diào)整紅蟲。
84784970
2022 07/08 13:37
是以前年度的,但匯算清繳已經(jīng)結速了,咋調(diào)啊
84784970
2022 07/08 13:43
并且我把上月的主營業(yè)務成本科目調(diào)成以前年度損益調(diào)整,然后上月的成本已經(jīng)結轉到本年利潤了,是不是也得把上月的本年利潤調(diào)整一下啊
郭老師
2022 07/08 13:44
對的是的,你直接通過主營業(yè)務成本
本年利潤來調(diào)整就可以的。
84784970
2022 07/08 13:53
我是沖成本 借 :主營業(yè)務成本 ?紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 藍字,沖結轉 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 藍字
郭老師
2022 07/08 14:08
你好,當時暫估的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
84784970
2022 07/08 14:21
對,是的 暫估
郭老師
2022 07/08 14:22
你現(xiàn)在是借應付賬款,借主營業(yè)務成本,然后再做發(fā)票的,借主營業(yè)務成本,貸銀行存款。
84784970
2022 07/08 14:25
款早就付了,我收到發(fā)票沖減往來賬,差額沖成本
郭老師
2022 07/08 14:27
借應付賬款貸主營業(yè)務成本,
借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
84784970
2022 07/08 14:31
不明白,您能語音嗎,或者給我個電話,我打給你
郭老師
2022 07/08 14:32
不可以的,學堂不允許我們私下跟你們交流,只能通過他的平臺,第一個紅沖借應付賬款貸主營業(yè)務成本,這個理解不了嗎?
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