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老師 我們公司每個(gè)月都有對(duì)公轉(zhuǎn)給同一個(gè)人的銀行回單 然后公司都從這個(gè)人走費(fèi)用支出報(bào)銷 請(qǐng)問老師 銀行回單和費(fèi)用報(bào)銷的分錄怎么寫呢 老師

84785042| 提問時(shí)間:2022 07/07 15:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
。借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借管理費(fèi)用等貸其他應(yīng)收款。
2022 07/07 15:33
84785042
2022 07/07 15:38
老師 這樣的分錄不是寫借 現(xiàn)金 貸銀行存款 借管理費(fèi)用等 貸現(xiàn)金是嗎 請(qǐng)老師幫我解釋一下可以嗎
玲老師
2022 07/07 15:44
您說了是從銀行轉(zhuǎn)的。所以不是 您說了是從銀行轉(zhuǎn)的,所以不是現(xiàn)金。
84785042
2022 07/07 15:48
對(duì)的 是本公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的 分錄就是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款是嗎 報(bào)銷 借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款是嗎 老師
玲老師
2022 07/07 15:50
嗯,就是這個(gè)分。嗯,就是這個(gè)分錄是正確的。
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