問題已解決

老師好,去年十一月發(fā)票沖紅去年六月的發(fā)票,分錄做錯了,今年一月做了更正去年十一月發(fā)票沖紅分錄,借主收,借應交增值稅,貸預收,沖平了去年十一月發(fā)票沖紅分錄,這樣做對嗎

84784971| 提問時間:2022 07/07 14:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的。
2022 07/07 14:33
84784971
2022 07/07 14:41
那本身做發(fā)票沖紅這筆分錄不是相當于沒做嗎
郭老師
2022 07/07 14:43
你開了負數(shù)發(fā)票,你應該紅沖。
郭老師
2022 07/07 14:43
然后你又開了正確的嗎?正確的,然后你在做相反的。
84784971
2022 07/07 14:49
沒弄懂,開的專票,對方退回要求重開,隔月了,開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表就行了吧,還要用開負數(shù)發(fā)票嗎?
84784971
2022 07/07 14:51
做分錄就做紅沖相反分錄?
郭老師
2022 07/07 14:53
開負數(shù)發(fā)票的,然后再紅沖你的收入。
84784971
2022 07/07 15:25
就是前面的問題,紅沖分錄做錯了,后面做了更正錯誤憑證分錄,兩兩相抵了,那不相當于紅沖分錄沒做嗎??
郭老師
2022 07/07 15:26
你好,然后你再做一個負數(shù)不就可以。
郭老師
2022 07/07 15:26
紅沖做兩次,正數(shù)的做一次。
84784971
2022 07/07 15:32
所以我后面又做了負數(shù)的,但是交了增值稅后應交稅費明細賬上沒平,還有借方的這數(shù),咋辦
郭老師
2022 07/07 15:34
你好,你們單位需要交稅嗎?不交稅的話結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84784971
2022 07/07 15:36
都是開的專票,要交稅的
郭老師
2022 07/07 15:38
你好,完整的分錄你截圖。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~