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老師,我想問一下增值稅加計(jì)扣除應(yīng)該怎么做憑證分錄 申請年份的進(jìn)項(xiàng)10%可以抵扣

84785015| 提問時(shí)間:2022 07/07 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你符合這個(gè)政策可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022 07/07 14:16
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