問題已解決

老師我現(xiàn)在有一個(gè)問題,如果我有進(jìn)項(xiàng)稅額本期沒有認(rèn)證抵扣,賬務(wù)處理如何寫呢,借費(fèi)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢

84784981| 提問時(shí)間:2022 07/07 08:05
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 07/07 08:13
84784981
2022 07/07 10:38
這個(gè)月沒有認(rèn)證的
王超老師
2022 07/07 10:47
沒有認(rèn)證的話,你暫時(shí)放到旁邊,等到需要的時(shí)候再認(rèn)證 這邊就不需要賬務(wù)處理的
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