問題已解決

我們公司4月份開了一直負數(shù)增值專用發(fā)票,4到6月份的增值稅也申報了,現(xiàn)在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務局電子網(wǎng)站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進去之后差不多要退稅的發(fā)票,這個要怎么操作?

84784977| 提問時間:2022 07/06 11:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 意思是多繳納了。電子稅務局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請表去報 ; 申請退稅的
2022 07/06 11:37
84784977
2022 07/06 11:39
但我把我開的負數(shù)發(fā)票號碼填上去查不到,是我哪步做錯了嗎?我這邊是深圳的電子稅務局網(wǎng)站
meizi老師
2022 07/06 11:43
你好 ;? ? 你是不是負數(shù) 產(chǎn)生的稅額抵減了 ?? ?
84784977
2022 07/06 11:45
不是,我們是小規(guī)模,發(fā)票都是去稅務局代開的,沒有抵減,每次去稅務局代開發(fā)票之后馬上扣款的,沒有抵的
meizi老師
2022 07/06 11:48
?你好 ; 沒有的話; 先開票出來; 在去紅沖;? 表格里面要體現(xiàn)你紅沖稅額才行的??
84784977
2022 07/06 11:49
票4月份已經(jīng)開出來了,當時那邊工作人員說要季報稅之后才能申請,現(xiàn)在季報也報了,還是申請不了
meizi老師
2022 07/06 11:52
?你好 ;? ?那你先把季報報了; 系統(tǒng)報不了的。 找稅務局大廳那邊去報? ?
84784977
2022 07/06 11:53
已經(jīng)去稅務大廳報過了,但還是查不到稅票號
meizi老師
2022 07/06 12:13
你好 ; 稅票號你們自己開票出去;? 開票系統(tǒng)- 發(fā)票查詢里面去看? ?
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