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老師,年底計提企業(yè)所得稅費(fèi)用,匯算清繳的時候不用交所得稅,那我計提的分錄怎么辦?

84785019| 提問時間:2022 07/06 10:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ;? 計提的紅沖了即可 ; 紅沖處理 ;? 你什么準(zhǔn)則的??
2022 07/06 10:25
84785019
2022 07/06 10:27
小企業(yè)準(zhǔn)則,那跨年了,還是做借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)么?
meizi老師
2022 07/06 10:32
?你好;? ? ? 不是的; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸利潤分配- 未分配利潤? ?
84785019
2022 07/06 10:42
這個是跨年的是嗎?那我這樣是不是12月計提,1月就沖紅?
meizi老師
2022 07/06 10:46
是的。 跨年? ?; 是的。 要紅沖哈? ?
84785019
2022 07/06 10:55
那今年的第一季度又計提所得稅費(fèi)用,不用交,是不是4月份要做負(fù)數(shù)?這個分錄怎么寫?
meizi老師
2022 07/06 11:00
?你好 ;? 如果本年的 直接按你寫的?借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
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