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請問下增值稅申報表加計抵減了金額,賬面憑證怎么做?
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速問速答借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
2022 07/06 08:59
84784948
2022 07/06 09:15
老師,5月抵扣了2180,74還剩余七百多,我的憑證怎么寫呢,按你上面說的先加計扣除,再記入營業(yè)外收入?剩余的部分呢?
郭老師
2022 07/06 09:16
剩余的部分在應(yīng)交稅費加計扣除里面。
郭老師
2022 07/06 09:16
做抵扣不用做抵扣的分錄,抵扣多少你做多少,差額不就是在借方應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
84784948
2022 07/06 09:20
這樣嗎老師,差額沒有提現(xiàn)的
郭老師
2022 07/06 09:21
你好,差額在你的附表四里面有期末余額就可以的,主表里面體現(xiàn)不了。
84784948
2022 07/06 09:36
老師,那我的做賬軟件上需要做哪些憑證?你說的第一條回復(fù)嗎?
郭老師
2022 07/06 09:40
第一個分錄是你允許加計扣除的,也就是本期發(fā)生額的金額。
郭老師
2022 07/06 09:40
第二個分錄是實際抵扣的金額,也就是你在附表四里面的實際抵扣金額。
84784948
2022 07/06 10:01
是這樣嗎老師?
郭老師
2022 07/06 10:03
對的是的是這么做的。
84784948
2022 07/06 10:05
還有老師,我這個扣除是5月份扣除的,忘記登憑證了現(xiàn)在補登在6月可以的吧
郭老師
2022 07/06 10:07
可以的,可以這么做的。
84784948
2022 07/06 10:07
我的5月計提的附加稅怎么消除呢?增值稅抵扣了。
郭老師
2022 07/06 10:08
你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。
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