問題已解決
你好老師,請(qǐng)問我們一般納稅人,做的是煤,公司上個(gè)月進(jìn)貨我做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款;收到貨后借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款單位名稱,上個(gè)月收到預(yù)收款200萬,這個(gè)月發(fā)出貨并開出發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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速問速答您好!借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/05 16:21
84785044
2022 07/05 16:22
請(qǐng)問老師那原材料不用做出庫賬務(wù)處理嗎?
宋生老師
2022 07/05 16:24
您好!你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要做
84785044
2022 07/05 16:25
請(qǐng)問老師結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄怎么做?
宋生老師
2022 07/05 16:27
你好!你們有生產(chǎn)嗎?還是煤炭直接賣了
84785044
2022 07/05 16:30
老師,我們買過來就從煤礦直接賣了
宋生老師
2022 07/05 16:31
你好!那你就一開始應(yīng)該入庫存商品
現(xiàn)在是借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785044
2022 07/05 16:33
你是說我不要用原材料,直接用庫存商品這個(gè)科目是嗎?
宋生老師
2022 07/05 16:39
您好!是的,你購進(jìn)的時(shí)候就入庫存商品
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