問題已解決
5月份銷項(xiàng)稅為10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅1千元,5月份未交增值稅4萬元,收到退稅1-5月的加計(jì)遞減稅款2萬元,收到退稅會(huì)計(jì)分錄要怎么做???
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速問速答?你好 ;? ? ??按照里面的 要求來做 ;? ?
2022 07/05 11:11
84785012
2022 07/05 11:24
加計(jì)遞減少了銷項(xiàng)稅額
meizi老師
2022 07/05 11:29
你好;? ?加計(jì)抵扣的部分 ; 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 我還以為你是留底進(jìn)項(xiàng)稅? ??
84785012
2022 07/05 11:34
銀行收到退回稅款計(jì)入營業(yè)外收入可以嗎?
84785012
2022 07/05 11:36
收到退稅加計(jì)遞減退稅的完整分錄給我一下
meizi老師
2022 07/05 11:40
1.? 可以的。? 退稅的加計(jì)扣除;? 可以計(jì)入其他收益或者? ? 營業(yè)外收入;? 2 比如 借? ??借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益? ?; 借銀行存款貸? ??借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
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