問題已解決
老師 申報增值稅提示:錯誤原因:本期實際抵減稅額合計不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。 請您幫忙看下,怎么處理
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速問速答您好, 280在增值稅減免稅申報明細(xì)表也填好了嗎?
2022 07/04 11:55
84785035
2022 07/04 11:59
兆老師 是這樣嗎?
兆老師
2022 07/04 12:04
您好,對的,您把這些表全部保存一下,然后退出系統(tǒng)重新進(jìn)
84785035
2022 07/04 14:29
兆老師 這個月勾選的發(fā)票中有之前已經(jīng)入成本但是稅額沒有抵扣的發(fā)票,請問怎么填寫進(jìn)項?
兆老師
2022 07/04 15:20
您好,勾選了多少就填多少,這是增值稅申報
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