問(wèn)題已解決
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jsst_svr012,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。注:280元是航天公司增值稅稅控開票服務(wù)務(wù)費(fèi),而且附表四已填,增值稅主表23行也已填,申報(bào)還是出現(xiàn)以上提示信息,不知道怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你申報(bào)表截圖給我看下,看是啥情況
2019 02/11 09:59
84784993
2019 02/11 10:04
maize老師
2019 02/11 10:13
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
這個(gè)都填寫了嗎??
84784993
2019 02/11 10:17
84784993
2019 02/11 10:18
你好,表四都填好的
84784993
2019 02/11 10:24
謝謝,已申報(bào)成功,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)剛才忘填了
maize老師
2019 02/11 10:46
那就好,這個(gè)減免是需要填寫2個(gè)附表
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