問題已解決

進項抵扣的問題,我是收到進項票,只要沒問題,當(dāng)月就抵扣了,這我看到有問是不是可以根據(jù)銷項金額來決定進項的抵扣多少?這個可以解釋一下嗎?我這幾個月基本進項都大于銷項

84784977| 提問時間:2022 07/03 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一般納稅人他每個月都有一個稅負 認證發(fā)票的時候,最好是根據(jù)這個稅負來認證發(fā)票 因為你收入長期不交稅,稅負是零,有風(fēng)險的
2022 07/03 10:17
84784977
2022 07/03 10:26
明白了,那現(xiàn)在已經(jīng)抵扣的還沒提交,是不是可以取消一下,下個月再抵扣?另外稅負是咋計算。
郭老師
2022 07/03 10:31
可以的 你現(xiàn)在是確認做了嗎
郭老師
2022 07/03 10:32
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負
84784977
2022 07/03 10:35
我是30號那天所有進項都被我抵扣了,因為之前還有留底的,本來這個月銷項剛好抵完,有張銷項因為客戶問題票開錯了,要7月重新開,且6月抵扣發(fā)票還挺多的,所以發(fā)現(xiàn)銷項比進項低,今天看上面有人問這個問題,所以我也來問一下
郭老師
2022 07/03 10:36
你看下你底褲統(tǒng)計的頁面確認了沒有?
84784977
2022 07/03 10:41
進項的還沒統(tǒng)計
84784977
2022 07/03 10:44
繳納的增值稅是不是銷項減進項?
郭老師
2022 07/03 10:44
在已勾選里面,你不想抵扣的發(fā)票前面的對號去掉提交就可以。
84784977
2022 07/03 10:49
稅負計算
郭老師
2022 07/03 10:51
繳納的增值稅是不是銷項減進項 是的 繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負
84784977
2022 07/03 11:08
好的,謝謝!另外還有一個問題,我們公司跟往來公司兌換銀承,我們電匯,我在做分錄時,可以把這邊賬先放入其他應(yīng)收款吧: 借 ? 其他應(yīng)收款 ?~mrl ? ? ? ?財務(wù)費用~手續(xù)費 ? ??貸 ?銀行存款? 待然后再根據(jù)收到的銀承做的: 借 應(yīng)付票據(jù) ? ? 貸 ?其它應(yīng)收款 這樣做分錄對嗎?
郭老師
2022 07/03 11:10
借應(yīng)付票據(jù)改成應(yīng)收票據(jù)。
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