問題已解決

老師,我們與合作公司簽訂了雙方抵債協(xié)議,輪胎是需要領(lǐng)用出庫(kù),廢輪胎跟廢鐵是出售賣給第三方,這個(gè)應(yīng)該怎么結(jié)平。

84785005| 提問時(shí)間:2022 07/01 15:43
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衣老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,抵賬物資,處理的分錄如下 1、收到以貨抵債的物資時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下:   借:庫(kù)存商品---XXX(頂賬物資)   貸:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款)   2、銷售貨物的時(shí)候,其會(huì)計(jì)分錄如下:   借:銀行存款(或現(xiàn)金)   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—XXX   貸:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅   3、月終結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,其會(huì)計(jì)分錄如下:   (1)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—XXX   貸:本年利潤(rùn)   (2)借:本年利潤(rùn)   貸:庫(kù)存商品—XXX(頂賬物資)
2022 07/01 15:47
84785005
2022 07/01 16:04
可以視同銷售做收入嗎。然后領(lǐng)用庫(kù)存轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去。
衣老師
2022 07/01 17:19
同學(xué)你這個(gè)分錄做的是沒有問題的
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