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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)銷售方上個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,增值稅申報(bào)需要在哪一項(xiàng)填寫數(shù)據(jù)呢
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速問(wèn)速答你好,你單位是購(gòu)買方,你已經(jīng)抵扣過(guò)了增值稅的話再付點(diǎn)二進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出開(kāi)具的紅字信息表里面。
2022 07/01 11:37
84784988
2022 07/01 11:38
老師我是銷售方怎么填報(bào)
郭老師
2022 07/01 11:40
你好,這個(gè)月還有其他的銷售額嗎?正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額。
84784988
2022 07/01 11:47
有其他銷售額
郭老師
2022 07/01 11:47
正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額,合計(jì)一塊填寫。
84784988
2022 07/01 12:18
老師個(gè)體工商戶上季度未開(kāi)票,我應(yīng)該怎么填報(bào)呢,有個(gè)核定銷售額是210000,本期免稅額我應(yīng)該填多少呢
84784988
2022 07/01 12:20
這個(gè)該怎么填呢
郭老師
2022 07/01 12:20
你的銷售額一共是多少?都是3%免稅的嗎
84784988
2022 07/01 12:21
上季度沒(méi)有銷售額也沒(méi)開(kāi)過(guò)票
郭老師
2022 07/01 12:23
你好,直接零申報(bào)就可以的。
84784988
2022 07/01 12:24
這個(gè)圖片里面要叫填19欄,21欄
郭老師
2022 07/01 12:27
你好,你第11行里面填寫了,你不要填寫。
84784988
2022 07/01 12:28
是系統(tǒng)帶出來(lái)的
郭老師
2022 07/01 12:30
11行,你自己刪除了他。
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