問題已解決
老師請問 1:已經(jīng)抵扣過來的發(fā)票拿回來沖紅字是需要對方開紅字信息表的吧? 2: 對方已經(jīng)抵扣已經(jīng)報稅請問怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答第一個需要購買方開紅字信息表
2022 07/01 10:02
郭老師
2022 07/01 10:03
第二個借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費負數(shù)
84785020
2022 07/01 10:05
對方不給開說麻煩,但是發(fā)票在我這,有問題嗎稅務(wù)局查是他們有問題吧?
郭老師
2022 07/01 10:07
你好,對方已經(jīng)抵扣了,必須對方開紅字信息表,你們單位才能開紅字。
郭老師
2022 07/01 10:07
對方這個是退貨還是什么的?
84785020
2022 07/01 10:10
是對方要求把專票改成普票,我已經(jīng)把普票開給他們了
當(dāng)時沒查就直接給開了,現(xiàn)在對方不給我開紅字信息表
我該怎么辦?
郭老師
2022 07/01 10:11
找他稅務(wù)局
他多抵扣了。
84785020
2022 07/01 10:18
那可以這樣嗎?后面還會有合作到時給他們少開金額可以嗎?
郭老師
2022 07/01 10:20
你好,那同事同樣的一種規(guī)格嗎?是一個產(chǎn)品嗎?
84785020
2022 07/01 10:24
有一樣的
郭老師
2022 07/01 10:30
那就可以給他燒開的。
84785020
2022 07/01 10:31
把之前開的給他除去哦?
那我這邊做賬怎么做?
郭老師
2022 07/01 10:33
你好,對的是的,之前已經(jīng)做了收入,你在銷售出去的時候,那一部分收入就不要做進去了。
84785020
2022 07/01 10:36
好的謝謝老師!
郭老師
2022 07/01 10:38
不用客氣,工作順利
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