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增值稅申報附表三(13%稅率項目)一直都有余額,是不是之前表沒填對

84784985| 提問時間:2022 07/01 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這里是差額交稅才填寫的扣除項目,你當(dāng)時就不應(yīng)該填寫。
2022 07/01 09:38
郭老師
2022 07/01 09:38
如果你有13%的服務(wù)類的銷售額,你只填寫第一列加水合計就可以的,其他的就不用管了。
84784985
2022 07/01 09:42
那這個改不了了
84784985
2022 07/01 09:44
這個不是我填寫的,我看了我沒來時就填上了
郭老師
2022 07/01 09:44
你好,你在這里肯定是修改不了,你只能修改他填寫的當(dāng)月。
84784985
2022 07/01 09:47
那放著不問可以嗎
郭老師
2022 07/01 09:48
可以的,可以這么做的。
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