問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)附表三(13%稅率項(xiàng)目)一直都有余額,是不是之前表沒(méi)填對(duì)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/01 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
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你好,你這里是差額交稅才填寫(xiě)的扣除項(xiàng)目,你當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該填寫(xiě)。
2022 07/01 09:38
郭老師
2022 07/01 09:38
如果你有13%的服務(wù)類的銷售額,你只填寫(xiě)第一列加水合計(jì)就可以的,其他的就不用管了。
84784985
2022 07/01 09:42
那這個(gè)改不了了
84784985
2022 07/01 09:44
這個(gè)不是我填寫(xiě)的,我看了我沒(méi)來(lái)時(shí)就填上了
郭老師
2022 07/01 09:44
你好,你在這里肯定是修改不了,你只能修改他填寫(xiě)的當(dāng)月。
84784985
2022 07/01 09:47
那放著不問(wèn)可以嗎
郭老師
2022 07/01 09:48
可以的,可以這么做的。
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