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六月份開出去專用發(fā)票,因六月份當(dāng)月銷售退回,六月份紅沖了部分發(fā)票,因本月發(fā)票用完,7月份再全額開具負(fù)數(shù)發(fā)票,那么7月份申報六月份稅時,需要繳納增值稅嗎?

84784947| 提問時間:2022 06/30 19:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 沒有紅沖的需要交 剩余的需要交
2022 06/30 19:24
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