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老師,內(nèi)帳的稅和外帳報的稅要一致嗎

84784986| 提問時間:2022 06/30 17:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個可以不一致的內(nèi)戰(zhàn),按照實際業(yè)務(wù)來。
2022 06/30 17:52
84784986
2022 06/30 17:53
那我抵扣進項稅的時候怎么弄呢
郭老師
2022 06/30 17:53
你好,你內(nèi)賬價稅合計做賬還是也是分開的。
84784986
2022 06/30 17:55
分開的,所以不知道咋弄這個稅
84784986
2022 06/30 17:55
因為我們有虛開的發(fā)票,我都按實際做的像,肯定是跟外賬有不一樣的
郭老師
2022 06/30 17:57
不一致的差額放到營業(yè)外收支。
84784986
2022 06/30 17:58
啥意思,我不明白
郭老師
2022 06/30 18:00
你好,有虛開的發(fā)票,你不要做進去 別人虛開給你的,你們外帳抵扣了,但是內(nèi)帳不要抵扣 你當月的進項是100,銷項是150,外賬交了20塊錢的稅款,你內(nèi)賬就交50,你這個差額30就做到營業(yè)外收入里面去。
84784986
2022 06/30 18:10
老師,虛開的我的分錄是這樣做的,借其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(進)貸銀行存款,付出去多少,剪掉稅點,在轉(zhuǎn)回公帳,所以是做的這樣一筆分錄,現(xiàn)在需要調(diào)整分錄嗎
郭老師
2022 06/30 18:13
你好 不需要可以的 你支付的正常是發(fā)票的稅額嗎
84784986
2022 06/30 18:15
不是,發(fā)票是13個點,收取的稅點是9個點,所以不一樣,那我計入的進項稅額肯定跟外賬的稅不一樣了
郭老師
2022 06/30 18:18
那你的差額不就做到營業(yè)外收入
84784986
2022 06/30 18:19
這分錄怎么寫啊,怎么做
郭老師
2022 06/30 18:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款 借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸銀行存款、 營業(yè)外收入。
84784986
2022 06/30 18:21
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/30 18:21
不用客氣,工作愉快
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