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剛接到稅務(wù)局電話做一筆進項轉(zhuǎn)出并更正所屬期3月的申報表,并補繳稅款(進項轉(zhuǎn)出那部分),那更正之后所屬期4-6月的申報表還需要重新更正嗎

84784990| 提問時間:2022 06/30 16:11
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)。 更正所屬期3月的申報表,并補繳稅款(進項轉(zhuǎn)出那部分)-- 這個影響到留抵稅額嗎? 是否有留抵稅額?
2022 06/30 16:17
84784990
2022 06/30 16:25
3月是有留抵稅額的,留抵稅額減少了,但是5月我們申請了退稅已經(jīng)退回來了,是需要補稅的,現(xiàn)在我沒看到交稅的位置
星河老師
2022 06/30 16:35
同學(xué), 3月是有留抵稅額的,但你們追補的這部分稅款不是額外繳納的嗎? 這個并不會影響你的留抵稅額的。
84784990
2022 06/30 16:45
但是3月我按照更正申報,留抵稅額就比以前的少了哇。我不知道在那里把這個稅交回去
星河老師
2022 06/30 16:48
同學(xué), 1、稅務(wù)稽查案件處理決定補交增值稅,填寫在申報表中的“納稅檢查調(diào)整的銷售額”欄、“納稅檢查應(yīng)補繳稅額”和“本期入庫查補稅額”欄;
84784990
2022 06/30 16:57
這些在申報表哪里哇,多少行哇
星河老師
2022 06/30 17:07
同學(xué), 增值稅納稅申報表中的第6欄(納稅檢查調(diào)整的銷售額)主要是填報本期因稅務(wù)、財政、審計部門檢查、并按適用稅率計算調(diào)整的應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額;而不填報納稅人自查要調(diào)增銷售額。自查要調(diào)增銷售額應(yīng)當(dāng)?shù)?欄“應(yīng)稅貨物銷售額”欄數(shù)據(jù)。
84784990
2022 06/30 17:08
這個不涉及銷售調(diào)整,是進項轉(zhuǎn)出(有張不能抵扣的專票勾了)
84784990
2022 06/30 17:08
怎么操作哇
星河老師
2022 06/30 17:12
同學(xué), 那這個不能在6月份的報表進行轉(zhuǎn)出嗎? 為什么要更改1-3月份的呢???? 這個跟稅管員說一下呢。
84784990
2022 06/30 17:15
專管員讓改2022.3月屬期的增值稅申報表
星河老師
2022 06/30 17:19
同學(xué), 那你就再3月份進行進項稅額轉(zhuǎn)出吧。 留抵稅額變了,這個稅已經(jīng)退了,你就在7月份的報表里面填寫增值稅申報表時,填列在分期預(yù)繳稅款欄。注意:不能填寫在增值稅納稅申報表的“納稅檢查調(diào)整的銷售額”欄,因為這欄是專門給稅務(wù)稽查案件補繳稅款填列的。
84784990
2022 06/30 17:22
意思不是今天必須把錢交出去嗎,我以為今天接到通知必須錢要退回去,一直刷新那個稅款繳納里面說沒有要交的
星河老師
2022 06/30 17:26
同學(xué), 這個沒必要今天一定要繳納出去的,這個7月份申報6月份所屬期的時候申報即可。
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