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請(qǐng)問收到報(bào)廢設(shè)備款要怎么入賬?固定資產(chǎn)模塊又要怎么做處理?

84785032| 提問時(shí)間:2022 06/30 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn), 如果沒有處置收入的,借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)模塊有一個(gè)處置。
2022 06/30 14:45
84785032
2022 06/30 14:47
直接在固定資產(chǎn)模塊清理生成憑證就可以了?
郭老師
2022 06/30 14:50
是的是的,是這么做的。
84785032
2022 07/01 10:16
老師,我資產(chǎn)原值是118546.2累計(jì)折舊是112618.89收到賣出款15000,那差額記到哪里去?。?/div>
郭老師
2022 07/01 10:25
差額就是營(yíng)業(yè)外收支。
84785032
2022 07/01 10:26
那我收到賣出去的錢是記到固定資產(chǎn)清理嗎,差額在貸方是營(yíng)業(yè)外支出?
郭老師
2022 07/01 10:28
你好是的,是這么做。
84785032
2022 07/01 10:32
但是我收到那筆錢要給他開發(fā)票啊,怎么記
郭老師
2022 07/01 10:33
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785032
2022 07/01 10:40
好的。謝謝
郭老師
2022 07/01 10:41
不用客氣,工作愉快。
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