問(wèn)題已解決

加計(jì)抵減的分錄怎么寫?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/30 14:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 06/30 14:27
84785004
2022 06/30 14:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,這筆分錄什么意思?
東老師
2022 06/30 14:29
這個(gè)就是轉(zhuǎn)到你的未交增值稅里面,讓你少交稅。
84785004
2022 06/30 14:31
這兩筆分錄是不是才是完整的加計(jì)抵減
東老師
2022 06/30 14:31
對(duì),加上這個(gè)才是最完整的。
84785004
2022 06/30 14:34
加計(jì)抵減填表的問(wèn)題:一個(gè)月一次性加計(jì)6個(gè)月的加計(jì)抵減,直接把算出來(lái)的抵減額填到本期發(fā)生抵減額嗎?
東老師
2022 06/30 14:34
對(duì),這個(gè)直接填寫到里面就可以。
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