問(wèn)題已解決

老師,我們公司開(kāi)給甲方的工程款發(fā)票分錄怎么做?就是說(shuō)甲方把錢(qián)轉(zhuǎn)給我公司賬戶里了并且我也把發(fā)票開(kāi)給他了。應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/29 20:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 借 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022 06/29 20:27
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~