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老師,我要退費(fèi),沒有稅費(fèi)怎么做分錄

84784969| 提問時(shí)間:2022 06/29 14:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,具體的是哪一個(gè)稅款的?
2022 06/29 14:45
84784969
2022 06/29 14:48
老師,是小規(guī)模納稅人,不需要繳納稅,就是要給學(xué)生退費(fèi),怎么做分錄
郭老師
2022 06/29 14:48
借銀行存款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
郭老師
2022 06/29 14:49
之前確認(rèn)了收入的話,做到這個(gè)里面就可以的,紅沖你的收入就是。
84784969
2022 06/29 14:53
能做貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)的,貸銀行存款正數(shù)嗎
郭老師
2022 06/29 14:55
可以的,可以這么做的。
84784969
2022 06/29 15:13
老師,想問您一下,去年有一筆賬記錯(cuò)了,分錄是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 ,我想改過來借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 怎么改
郭老師
2022 06/29 15:14
借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款直接做這個(gè)就可以了。
84784969
2022 06/29 15:23
老師,不得把之前那個(gè)分錄沖掉嗎,他的銀行存款也錯(cuò)了之前的
郭老師
2022 06/29 15:24
你好,應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款,不是嗎
郭老師
2022 06/29 15:24
正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)的。
84784969
2022 06/29 15:26
不是,他去年的分錄是完全錯(cuò)的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢應(yīng)該是未付的款,應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,我意思怎么轉(zhuǎn)一下
郭老師
2022 06/29 15:26
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
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