審計(jì)人員在審查甲企業(yè)2018年度“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在下半年正值銷售旺季之時(shí),收入下滑幅度較大。審計(jì)人員懷疑該企業(yè)利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入,故決定作進(jìn)一步審查。審計(jì)人員查閱了2018年11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)下列會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款180000貸:應(yīng)付賬款—A公司180000所附原始憑證為銀行進(jìn)賬單回單和向A公司開出的發(fā)票。發(fā)貨票上注明貨款為153846元,增值稅稅額為26154元,合計(jì)180000元。要求:指出該企業(yè)存在的問(wèn)題,并提出處理意見。
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速問(wèn)速答你好,存在的問(wèn)題:隱瞞了收入。需要這樣調(diào)整
借:應(yīng)付賬款?180000
貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?153846
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26154
2022 06/27 19:19
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