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之前有一次無票收入,現(xiàn)在開具專票,之前稅是免的,現(xiàn)在開專票稅變成3了,報稅的時候報表怎么填呢

84784973| 提問時間:2022 06/25 07:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 那么你們申報的時候,按照3%來申報的
2022 06/25 08:01
84784973
2022 06/25 08:30
可是無票收入在報表需要填負(fù)數(shù)金額吧,填完銷售額之后稅應(yīng)該會自動按照3的負(fù)數(shù)稅額帶出來吧,這里需要手動改成0申報嗎
王超老師
2022 06/25 09:01
無票收入你填寫負(fù)數(shù)會被系統(tǒng)提示的,你這個要考慮一下是不是需要這樣填寫的
84784973
2022 06/25 09:02
那像這種情況,正確方法應(yīng)該怎么處理呢,如果無票金額不沖出的話,累計銷售金額不對呀
王超老師
2022 06/25 09:04
這個你沒有辦法紅沖,只能在以后的無票收入中減少,但是不能把這個無票收入填寫低于0的
84784973
2022 06/25 09:07
好的,明白了
王超老師
2022 06/25 09:15
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