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老師好,有一筆轉(zhuǎn)股東款備注為稿費、演出費等勞務(wù)支出,這次分錄應(yīng)該怎么做?

84784997| 提問時間:2022 06/24 09:26
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 股東不是員工的話 你們要讓股東開發(fā)票給你們 代扣代繳個稅的 借管理費用或者成本-稿酬費 貸銀行存款 或者其他應(yīng)付款 如果是員工的話 就計入工資表 一起來做賬 計提工資 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 等 即可
2022 06/24 09:28
84784997
2022 06/24 09:31
這筆是之前遺留問題,之前會計一直未做這筆銀行分錄,股東個稅不在公司報,現(xiàn)在這筆款也不能開票,應(yīng)該怎么做?
小小霞老師
2022 06/24 09:34
不能開票的話,那到時匯算清繳要做調(diào)增處理的呢
84784997
2022 06/24 09:38
不知道當(dāng)時是誰轉(zhuǎn)的這筆,這都過了一年多了,因為上年一直沒業(yè)務(wù),今年我接手后去查賬,才發(fā)現(xiàn)這個問題。
小小霞老師
2022 06/24 09:57
那你在今年匯算清繳的時候做調(diào)增處理的呢
84784997
2022 06/24 10:10
今年?是2021年還是2022年報的時候?
小小霞老師
2022 06/24 10:11
2022年的時候處理,之前的會計沒有做這筆銀行存款的話,那之前的銀行存款明細(xì)賬都不平嗎
84784997
2022 06/24 10:12
是的,因為她后來沒有業(yè)務(wù)開始,都沒有做銀行回單分錄
84784997
2022 06/24 10:12
意思是23年報22年年報的時候可以做一下調(diào)整是嗎?
小小霞老師
2022 06/24 10:14
我打錯了,是你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),那就修改2021年匯算清繳的呢
84784997
2022 06/24 10:27
我得去稅局修改是嗎?具體怎么調(diào)增呢?
小小霞老師
2022 06/24 10:31
你可以登錄電子稅務(wù)局,看一下有沒有更正按鈕,沒有需要去稅務(wù)局修改。在管理費用進(jìn)行調(diào)增處理的呢,因為沒有開發(fā)票給你公司
84784997
2022 06/24 11:11
我就計入管理費,無票也可以入賬?21年還有幾筆利息收入,年服務(wù)費支出,這些是否需要調(diào)整?
小小霞老師
2022 06/24 11:12
無票按會計準(zhǔn)則來說,你這邊是發(fā)生的支出,可以入賬,不然你銀行存款怎么平。利息收入需要銀行手續(xù)費發(fā)票才可以稅前扣除的呢
84784997
2022 06/24 11:21
那利息收入我還得去銀行開發(fā)票,要不然不開發(fā)票我不入賬,銀行存款還是對不上。還有一個疑問就是我們21年沒有業(yè)務(wù),那筆銀行回款也是20年的業(yè)務(wù)只不過是做錯了。零申報我去費用調(diào)增合適嗎?
小小霞老師
2022 06/24 11:24
這個做錯了,你可以核對一下之前年報匯算清繳看是否調(diào)整
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