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請問老師,現(xiàn)在小微企業(yè)增值稅免稅額,怎么入賬?還是記入營業(yè)外收入么?

84784980| 提問時(shí)間:2022 06/23 15:21
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,小微企業(yè)增值稅免稅額,可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 06/23 15:21
紫藤老師
2022 06/23 15:22
也可以計(jì)入營業(yè)外收入
84784980
2022 06/23 15:22
還是需要做賬的么
紫藤老師
2022 06/23 15:22
對,也可以計(jì)入營業(yè)外收入
84784980
2022 06/23 15:23
稅額直接在發(fā)票上不顯示
紫藤老師
2022 06/23 15:23
直接可以計(jì)入營業(yè)外收入
84784980
2022 06/23 15:25
發(fā)票上不顯示稅額
紫藤老師
2022 06/23 15:25
那么可能就是免增值稅的了
84784980
2022 06/23 15:25
這種情況下還需要做賬么
紫藤老師
2022 06/23 15:26
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入
84784980
2022 06/23 15:27
也就是說不需要在做增值稅額了
紫藤老師
2022 06/23 15:28
你好,對的,你的理解是對的
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