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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 加計(jì)扣除是什么?舉個(gè)例子解釋一下?
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速問速答同學(xué),
假設(shè)你企業(yè)2019年全年的研發(fā)費(fèi)用是1000萬,而在2020年初匯算清繳時(shí),你企業(yè)單就研發(fā)費(fèi)用的稅前扣除就有1750萬,按25%的企業(yè)所得稅稅率算,你就相當(dāng)于可以少交187.5萬的稅款(1750-1000)*25%。
2022 06/23 11:03
84784994
2022 06/23 11:15
加計(jì)扣除是什么 不是針對進(jìn)項(xiàng)稅嗎
星河老師
2022 06/23 11:18
同學(xué)
指按照稅法規(guī)定,在實(shí)際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。
這個(gè)是有進(jìn)項(xiàng)稅 也有。
那老師給你舉個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的例子:
加計(jì)抵減計(jì)算公式:
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額
比如你是生活服務(wù)業(yè) 收到進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票是15萬,現(xiàn)在加計(jì)抵減是可以按 15*(1+10%)來遞減? 懂嗎?
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