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老師,我們公司給股東報(bào)銷了一筆費(fèi)用,12565,公司4月份支付的款,股東6月份拿回來的票,都是這筆錢的,只是開票的時(shí)間,有的是4月,有的是5,有的6月,把這些發(fā)票可以都附在4月份的憑證上嗎

84785010| 提問時(shí)間:2022 06/23 00:04
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不建議您直接全部放到四月份。建議您在支付的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收,然后后邊來了發(fā)票沖銷這個(gè)科目就可以。費(fèi)用發(fā)票記在當(dāng)月。
2022 06/23 00:16
84785010
2022 06/23 00:17
這是我們財(cái)務(wù)主管記的
84785010
2022 06/23 00:19
支付了一萬多,票4,5,6都有,公款已經(jīng)支付了
84785010
2022 06/23 00:19
現(xiàn)在回來的票,都是亂七八糟的 ,那我只能那么做了吧,老師
小寶老師
2022 06/23 01:16
已經(jīng)我記賬了只能那么做了
84785010
2022 06/23 06:57
老師,沒有收到票,應(yīng)該做,借:其他應(yīng)收款-股東名字12565,貸:銀行存款 12565,等他拿回來票,做,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)收款-股東名字 12565,是這樣做嗎?老師
小寶老師
2022 06/23 08:07
對(duì)的對(duì)的完全正確,這樣處理的話,可能就不用把票統(tǒng)一放在四月份了。
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