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待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)現(xiàn)以前認(rèn)證抵扣過了,只是賬面上少做了一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄,導(dǎo)致目前賬上掛著還有3000多帶抵扣稅額,我應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢?

84785020| 提問時(shí)間:2022 06/22 19:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ? 你補(bǔ)做即可 ;這個(gè)不涉及損益科目。 你直接補(bǔ)做即可? ? ?
2022 06/22 19:17
84785020
2022 06/22 19:17
怎樣做呢
meizi老師
2022 06/22 19:20
?你好;? ??借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785020
2022 06/22 19:22
這會不會影響本期進(jìn)項(xiàng)稅額增多呢
84785020
2022 06/22 19:22
是不是還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)?
meizi老師
2022 06/22 19:24
?你好 ;不會的; 你本身就會有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的; 月末在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
84785020
2022 06/22 20:06
怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
meizi老師
2022 06/22 20:13
?你好;參考附件資料??
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