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小規(guī)模3月開普票了,我借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅了,應該是應交稅費應交增值稅-減免稅款,那我在5月是不是可以做調整分錄,這個怎么做賬務調整?

84785025| 提問時間:2022 06/22 16:11
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 就是您前面這么做的 沒錯
2022 06/22 16:11
84785025
2022 06/22 16:13
可是3月份的不交增值稅啊,我沒有結轉到營業(yè)外收入,這個就會掛著應交稅費應交增值稅這個科目有金額
東老師
2022 06/22 16:13
那你可以在本月轉到營業(yè)外收入里面
84785025
2022 06/22 16:14
在5月這樣轉嗎?
東老師
2022 06/22 16:14
沒問題 你可以這么做的
84785025
2022 06/22 16:16
需要用減免稅款過度吧?不能直接用借:應交稅費應交增值稅 貸:營業(yè)外收入嗎?
東老師
2022 06/22 16:16
過度也可以? 不過度 直接這么做就行
84785025
2022 06/22 16:18
好的,感謝老師
84785025
2022 06/22 16:18
做在5月份沒問題吧?
東老師
2022 06/22 16:18
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