問題已解決

注意:附征稅的計稅依據(jù)是當月所申報繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。 老師,附加稅的申報依據(jù)不是扣除預繳的增值稅金額后111000.07嗎

84784987| 提問時間:2022 06/22 16:04
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,對的,應該是本期應繳稅額-已經(jīng)預繳稅額=余額為附加稅計稅依據(jù)
2022 06/22 16:06
84784987
2022 06/22 16:11
那老師咱們的課件錯誤怎么反饋給網(wǎng)校呢 ,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)兩處錯誤了
描述你的問題,直接向老師提問
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