問題已解決
前5月的記賬是用的 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付 后面我不想用這個科目了 直接用應(yīng)付賬款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是暫估入賬處理嗎?
2022 06/22 11:33
84785006
2022 06/22 11:36
我之前用的是 應(yīng)付賬款-暫估 就是發(fā)票還沒有給開 后面開完發(fā)票在用 應(yīng)付賬款-票到?jīng)_暫估 月末在結(jié)轉(zhuǎn)原材料 這樣做太亂了 不想這樣做了 就直接應(yīng)付賬款 可以改嗎
鄒老師
2022 06/22 11:37
你好,暫估入賬,是必須這樣處理才是的?
閱讀 298