問(wèn)題已解決

老師,增值稅申報(bào),什么情況下重置申報(bào),什么情況下需要作廢重新申報(bào)?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/21 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果你已經(jīng)申報(bào)成功了,但是沒有交稅的,可以作廢申報(bào)
2022 06/21 11:29
郭老師
2022 06/21 11:30
增值稅里面沒有重置申報(bào),他有更正和作廢。
郭老師
2022 06/21 11:30
更正申報(bào)是繳納了稅款,你發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤需要修改的。
84785009
2022 06/21 11:31
老師,已經(jīng)繳納稅款了,再更正申報(bào),稅款是怎么辦的呢?
郭老師
2022 06/21 11:33
如果你需要補(bǔ)交稅款的話,在之前繳納的基礎(chǔ)上再補(bǔ)交一塊兒就可以的。
84785009
2022 06/21 11:34
如果交多了,是不是需要年底清繳的時(shí)候才能退?
郭老師
2022 06/21 11:35
不一定,你更正了之后,你當(dāng)場(chǎng)就可以去稅務(wù)局申請(qǐng)的,可以問(wèn)下你稅務(wù)局。
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