問題已解決

老師您好,公司在2020年開始有一筆安全咨詢費(fèi),合同是從2020年開始的,2022年才開始支付錢,收到發(fā)票,請問下從2020年要開始做賬嗎,還是等收到發(fā)票才做賬

84785039| 提問時間:2022 06/21 10:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
從合同開始的那個月就做帳。
2022 06/21 10:58
84785039
2022 06/21 11:03
怎么做呢
玲老師
2022 06/21 11:05
21年20年你沒有做賬嗎已21年20年你沒有做帳嗎?已經(jīng)好幾年了。
玲老師
2022 06/21 11:05
當(dāng)期就要做成本費(fèi)用里的,后面回來發(fā)票就行。
84785039
2022 06/21 11:08
等收到發(fā)票,這筆款又如何待攤呢
84785039
2022 06/21 11:10
當(dāng)年沒有發(fā)票,匯算清繳的時候是不是要扣除
玲老師
2022 06/21 11:14
沒有發(fā)票的要納稅調(diào)整收到發(fā)票沒有發(fā)票的要納稅調(diào)整,收到發(fā)票把每票的分錄紅沖,按發(fā)票入賬,
84785039
2022 06/21 11:25
老師,還是不明白,20年實(shí)際已經(jīng)發(fā)生服務(wù)費(fèi),沒有付錢,也沒有發(fā)票,在2022年才收到發(fā)票,支付款項(xiàng)30萬,那在20年入賬的時候分錄應(yīng)該怎么做,從那個時候需要待攤嗎
玲老師
2022 06/21 11:29
20開始按月計入成本或者費(fèi)用。
玲老師
2022 06/21 11:29
。按照簽訂合同的時間,按月記成本費(fèi)用。
84785039
2022 06/21 11:34
借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款
玲老師
2022 06/21 11:40
是的,貸方用應(yīng)付賬款。因?yàn)槟f沒付。貸方用應(yīng)付賬款,因?yàn)槟f沒付款。
84785039
2022 06/21 11:44
用其他應(yīng)付款呢,然后付了錢的時候,就沖其他應(yīng)付款,又隔了一段時間收到發(fā)票的時候那怎么做
玲老師
2022 06/21 11:56
這樣處理對收到。這樣處理對 收到發(fā)票就把前面沒票的分錄紅沖。在按發(fā)票入賬就行。 再按發(fā)票入賬就行了。
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