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銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng),是留底,留底什么???不懂
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速問速答你好,對(duì)的是的留底是留的以后抵扣的增值稅
2022 06/20 14:48
84785003
2022 06/20 15:03
大于那個(gè)是對(duì)的嗎?
郭老師
2022 06/20 15:04
你好大于的是正確的,是需要交稅的。
84785003
2022 06/20 15:17
要計(jì)提增值稅嗎還是直接,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:銀行存款呢?
郭老師
2022 06/20 15:20
你好,一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款
84785003
2022 06/20 15:21
要先結(jié)轉(zhuǎn),再支付,對(duì)嗎?
84785003
2022 06/20 15:22
請(qǐng)問,哪里需要結(jié)轉(zhuǎn),哪些需要計(jì)提呢?我早就知道,計(jì)提,工資,社保,公積金,折舊,攤銷是嗎?
郭老師
2022 06/20 15:23
對(duì)的是的,只有增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn),其他的稅費(fèi),比如附加稅,土地,房產(chǎn)稅都是需要計(jì)提的工資,需要計(jì)提
折舊,需要按月分?jǐn)?長期待攤費(fèi)用需要按月分?jǐn)偂?/div>
84785003
2022 06/20 15:25
成本和收入,也要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?
郭老師
2022 06/20 15:25
成本費(fèi)用是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,是所有的損益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785003
2022 06/20 15:26
收入,也要月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,對(duì)嗎?
郭老師
2022 06/20 15:26
是的是的需要的,所有的損益類的科目都需要注意業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入也是的。
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- 我們一直進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng).有留底.我也沒做賬這個(gè)月我的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了我直接做借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 623
- 如果進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)未交增值稅3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.3萬 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)未交增值稅3000 未交增值稅代表留底 但是留底的科目不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅 到底哪個(gè)是對(duì)的呀老師? 980
- 進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成留底稅額,需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-留底稅額嗎 238
- 上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10, 169
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