問題已解決

老師,麻煩問下我剛接手的賬,發(fā)現(xiàn)待攤費(fèi)用的數(shù)據(jù)不對(duì),本來到3月分?jǐn)偼炅耍墒菐ど掀谀┻€有數(shù),這個(gè)怎么處理呢?

84785038| 提問時(shí)間:2022 06/20 14:03
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好查對(duì)差異原因然后做出調(diào)整就可以
2022 06/20 14:04
84785038
2022 06/20 14:07
我沒有以前的明細(xì)賬,只有12月份期末數(shù),和當(dāng)月攤銷的表格,這個(gè)怎么調(diào)整?
小寶老師
2022 06/20 14:08
沒有明細(xì)賬就沒法核對(duì),如果確認(rèn)已經(jīng)攤銷完畢那就把余額調(diào)整吧
84785038
2022 06/20 14:11
怎么調(diào)余額?差異怎么做分錄?
小寶老師
2022 06/20 14:23
請(qǐng)問差異是那一年度的
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