問(wèn)題已解決

老師,現(xiàn)在更正2月的增值稅申報(bào)表,以前沒(méi)有報(bào)加計(jì)扣除,現(xiàn)在要更正申報(bào)填加計(jì)扣除項(xiàng),但不想在2月抵扣加計(jì)扣除,怎么操作呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/18 16:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你打算在幾月份的 你要去更正申報(bào)就得給你退回
2022 06/18 16:15
84785013
2022 06/18 16:21
我不想在二月抵減加計(jì)扣除,但本期可抵減額是灰色的,改不了,很奇怪,更正申報(bào)加計(jì)扣除了反而還要補(bǔ)交這部分的稅的,是什么問(wèn)題呢
郭老師
2022 06/18 16:24
填寫實(shí)際抵扣金額了嗎
84785013
2022 06/18 16:26
自動(dòng)出來(lái)的,不用手動(dòng)填寫,我現(xiàn)在是補(bǔ)之前的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,應(yīng)該是退稅回來(lái)才是,怎么變成還要補(bǔ)交稅呢?是哪里操作有問(wèn)題嗎
郭老師
2022 06/18 16:34
你看主表19藍(lán) 里面減去了嘛
84785013
2022 06/18 16:39
有了,加計(jì)扣除在主表哪一列填得呢
郭老師
2022 06/18 16:40
在19藍(lán) 是自動(dòng)出來(lái)的
84785013
2022 06/18 16:41
稅管員要更正2.34月份的,那是從2月份開始更正是嗎
郭老師
2022 06/18 16:42
你好可以的 你在電子稅務(wù)局的嗎 還是大廳大廳的可以在四月份一次填寫2-4月份的
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