問(wèn)題已解決

銷售使用過(guò)得固定資產(chǎn)按3減按2%繳納增值稅,假如增值稅銷項(xiàng)1000,這個(gè)屬于按征收率算稅么,能抵扣當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)么,比如當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額500,沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),當(dāng)期繳納多少增值稅?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/18 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的 不能抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣了 1000/1.03*2% 按這個(gè)繳納
2022 06/18 15:52
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