問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)更正上期增值稅申報(bào)表后,多交了稅,在本期怎么填表?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/16 17:47
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在已繳納稅款那里核對(duì)一下,一般多繳納了是抵扣當(dāng)期稅款
2022 06/16 19:15
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