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四月份增值稅申報表錯了,但已經(jīng)交過稅。重新更正不需要交稅,多交的稅怎么辦

84784989| 提問時間:2020 05/15 19:17
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,更正過多交的稅可以抵扣以后期間應納稅
2020 05/15 19:18
84784989
2020 05/15 19:21
在下個月申報時填列在25欄(期初未交稅額)那里嗎? 那已經(jīng)交的附加稅又填在哪里呢
王瑞老師
2020 05/15 19:23
是的,交的附加稅估計退不了了
84784989
2020 05/15 19:53
好的,謝謝老師
王瑞老師
2020 05/15 20:00
不客氣,希望五星好評。
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