問(wèn)題已解決

四月份增值稅申報(bào)表錯(cuò)了,但已經(jīng)交過(guò)稅。重新更正不需要交稅,多交的稅怎么辦

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/15 19:17
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,更正過(guò)多交的稅可以抵扣以后期間應(yīng)納稅
2020 05/15 19:18
84784989
2020 05/15 19:21
在下個(gè)月申報(bào)時(shí)填列在25欄(期初未交稅額)那里嗎? 那已經(jīng)交的附加稅又填在哪里呢
王瑞老師
2020 05/15 19:23
是的,交的附加稅估計(jì)退不了了
84784989
2020 05/15 19:53
好的,謝謝老師
王瑞老師
2020 05/15 20:00
不客氣,希望五星好評(píng)。
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