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公司設(shè)備已處理,之前款項(xiàng)銀行存款收到,之前做的是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入 ,現(xiàn)在要怎么處理及更正分錄

84784958| 提問時(shí)間:2022 06/16 17:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)購買的時(shí)候是做的固定資產(chǎn)嗎?
2022 06/16 17:38
84784958
2022 06/16 17:44
是的入賬固定資產(chǎn),目前沒有計(jì)提的折舊表,現(xiàn)在每月的計(jì)提金額是按前面的金額計(jì)提
郭老師
2022 06/16 17:45
借固定資產(chǎn)清理貸,固定資產(chǎn) 借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入 借營業(yè)外支出貸,固定資產(chǎn)清理應(yīng)該做這個(gè)。
郭老師
2022 06/16 17:45
這個(gè)沒有考慮增值稅的
84784958
2022 06/16 17:47
公司設(shè)備在4月已處理,4月款項(xiàng)銀行存款收到,4月做的分錄是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入 ,那現(xiàn)在要怎么處理及更正分錄
郭老師
2022 06/16 18:01
貸其他業(yè)務(wù)收入,貸營業(yè)外收入 借固定資產(chǎn)清理貸,固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出貸,固定資產(chǎn)清理應(yīng)該做這個(gè)。
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