(1)控制目標。會議確定公司內(nèi)部控制的目標是保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整、提高經(jīng)營效率和效果。 (2)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是基礎(chǔ),內(nèi)部環(huán)境包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計機制、人力資源政策、企業(yè)文化等。會議一致通過了優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境的決議,包括:公司設(shè)立股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層,董事會對股東大會負責(zé),依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權(quán);監(jiān)事會對董事會負責(zé),監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責(zé)。 要求:根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求,判斷該公司董事會會議形成的上述決議中存在哪些不當(dāng)之處,并簡要說明理由。
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速問速答(1)控制目標方面:內(nèi)部控制目標定位于保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整、提高經(jīng)營效率和效果的決議不恰當(dāng)。理由:內(nèi)部控制的目標不僅包括合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整、提高經(jīng)營效率和效果,還包括資產(chǎn)安全、促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的目標。
(2)內(nèi)部環(huán)境方面:監(jiān)事會對董事會負責(zé)的決議不恰當(dāng)。理由:監(jiān)事會對股東(大)會負責(zé)。
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2022 06/16 16:18
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- 泰達公司是一家進出口貿(mào)易企業(yè),其內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)模式采取單層董事會制。下列各項關(guān)于泰達公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)模式和相關(guān)經(jīng)營活動的表述中,正確的有( ?。?。 A.公司內(nèi)部不單獨設(shè)置監(jiān)事會 B.董事會既有監(jiān)督職能又有決策職能 C.董事會中的獨立董事行使監(jiān)督職能 D.監(jiān)事會與董事會是平行機構(gòu) 474
- 4.下列各項中,有關(guān)內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有(? )。 A.內(nèi)部控制的目標是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內(nèi)部控制審計包括財務(wù)報告內(nèi)部控制審計和非財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務(wù)報告內(nèi)部控制 21
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